Нерезидент США при выигрыше в лотерею оплачивает 30% от суммы выигрыша в налоговые органы США. Как высчитывается сумма налога в КР — от суммы выигрыша или от суммы фактического получения денежных средств за вычетом налогов в США? То есть если выиграл 1000 долларов, победителю выплачивается 700 долларов. В КР нужно выплатить 100 долларов или 70? Насколько мне известно договора об избежании двойного налогообложения между КР и США нет.
Тема: Двойное налогобложение
Я получила наследство по завещанию в феврале 2020 г. Так как я гражданка РФ, то я должна продать землю в течении года. Вопрос в том, что Кыргызстан входит по соглашению сторон в ЕАЭМ. Двойного налогообложения не должно быть. Но! В РФ платить 13 процентов от разницы суммы имущества на момент его получения и суммы при продаже. В КР платить 10 процентов от всей суммы! Если оплатить в РФ налог, то будет ли это считаться нарушением в КР? Или наоборот. Разница…
Наша Компания является резидентом Республики Казахстан, и занимается услугами по разработке программного обеспечения. В целях обеспечения качественного и своевременного выполнения работ мы планируем привлечь дистанционно работников из Бишкека, являющихся гражданами Кыргызстана. Кроме того, для обеспечения сотрудников оборудованием, в будущем возможно, мы будем арендовать склад для хранения данного оборудования. В связи с указанным, у нас возник вопрос: 1. Так как будущие работники будут находиться на территории Кыргызстана, а не в Казахстане, возникнут ли у компании какие-то обязательства по налогам и социальным…
В связи с отсутствием таможенного сопроводителя до кыргызской границы, и скоропортностью товара, были вынуждены растаможить его, ввезенные из Южной Кореи, в таможне аэропорта Алматы с уплатой таможенных сборов, пошлин и НДС соответственно. При информировании налоговой службы по месту регистрации об этом факте, теперь сотрудники требуют уплатить НДС и в Кыргызстане. Насколько это законно и каков смысл вхождения нашей страны в Единый таможенный союз, если идет двойная переплата?
Физ. лицо гражданин Республики Казахстан создает юридическое лицо (компанию) в Кыргызстане для оптовой реализации нефтепродуктов из Киргизской Республики в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан. Нефтепродукты будут ввозиться в Киргизскую Республику из РФ. Какие для этого необходимы документы? Необходима ли лицензия на данный вид деятельности? Существует ли между Кыргызстаном, РФ, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Афганистаном соглашение об избежании двойного налогообложения? Какие ставки налога предусмотрены при экспорте ГСМ?
Я индивидуальный предприниматель, приобрел недвижимость для ведения бизнеса (стоимость 27000 уе. США). Далее провел большой ремонт. Заключил договор услуги со строительной фирмой. Все строительные материалы на стройку покупал сам с рынка (патенты имеются) сумма товара 10000 уе США. Однако, УГНС пребует уплаты налога на сумму покупки материал т.е. Я объясняю что купил сам, они говорят купил и передал фирме, вот эта часть передачи будет облагаться, якобы стройматериалы должна покупать фирма. ПОМОГИТЕ
В случае привоза подсолнечных масел из России в Кыргызстан для дальнейшей продажи оплачивается только НДС 12% от общей суммы товара и больше никаких платежей? Т.е. общие расходы составят только стоимость товара + транспортные расходы +НДС, больше никаких платежей, пошлин и налогов не буду оплачивать? и второй вопрос, если цена товара в России уже с НДС, то я здесь на границе НДС не оплачиваю или все равно оплачиваю НДС 12 %?
Я гражданка КР, на сегодняшний день учусь в Казахстане, где получаю стипендию. В этом году, в бухгалтерии моего университета, требуют справку о резеденстве моей страны. Я обращалась в налоговую службу, однако они мне предоставили только справку о не резеденстве, т.к.у меня нет частного бизнеса и я не работаю здесь (по контракту, заключенному с университетом, не имею права). Однако в бухгалтерии университета РК требуют именно справку о резеденстве (сказали, что возможность ее получить есть, с силу соглашения между правительствами КР и…